問題已解決
老師:預收賬款在數(shù)月后開票給對方,賬務處理如下:摘要:結轉本月銷售收入,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,對嗎?同時結轉成本?



是的,就是那樣做就行
06/20 16:14

84785009 

06/20 16:36
。老師:當月先開票的,摘要:結轉本月銷售收入,借:應收賬款-某公司,貸:主營業(yè)務收入,等收到款月再結轉成本,對嗎?

家權老師 

06/20 16:37
是發(fā)出商品的時候結轉成本

84785009 

06/20 16:41
老師我們是做工程的,是收工程款

家權老師 

06/20 16:41
那么結算工程款的時候結轉成本

84785009 

06/20 16:45
老師:每月寫好分錄最后幾筆依次:攤銷-結轉本月銷售收入-結轉銷售成本-計提工資-計提折舊-結轉本期損益,對嗎?

84785009 

06/20 16:46
老師工程款分幾筆收齊的,每收一筆工程款結轉成本一次對吧

家權老師 

06/20 16:50
在月底一次結轉就行

84785009 

06/20 17:03
好的,收到工程款當月結轉成本一次

家權老師 

06/20 17:03
是的,就是那個意思的
