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問題已解決

老師:預收賬款在數(shù)月后開票給對方,賬務處理如下:摘要:結轉本月銷售收入,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,對嗎?同時結轉成本?

84785009| 提問時間:06/20 16:13
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,就是那樣做就行
06/20 16:14
84785009
06/20 16:36
。老師:當月先開票的,摘要:結轉本月銷售收入,借:應收賬款-某公司,貸:主營業(yè)務收入,等收到款月再結轉成本,對嗎?
家權老師
06/20 16:37
是發(fā)出商品的時候結轉成本
84785009
06/20 16:41
老師我們是做工程的,是收工程款
家權老師
06/20 16:41
那么結算工程款的時候結轉成本
84785009
06/20 16:45
老師:每月寫好分錄最后幾筆依次:攤銷-結轉本月銷售收入-結轉銷售成本-計提工資-計提折舊-結轉本期損益,對嗎?
84785009
06/20 16:46
老師工程款分幾筆收齊的,每收一筆工程款結轉成本一次對吧
家權老師
06/20 16:50
在月底一次結轉就行
84785009
06/20 17:03
好的,收到工程款當月結轉成本一次
家權老師
06/20 17:03
是的,就是那個意思的
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