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實(shí)務(wù)
問題已解決
求助:員工需要報(bào)銷330,開了340的專票,進(jìn)賬轉(zhuǎn)出的分錄如何做,



借:管理費(fèi)用340
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款330
其他應(yīng)付款-法人10
06/21 12:41

84784986 

06/21 12:45
收的是專票啊,和其他應(yīng)付有啥關(guān)系

劉艷紅老師 

06/21 12:47
因?yàn)槎嚅_了,把多開的那10元相當(dāng)于是法人代付了

劉艷紅老師 

06/21 12:47
要不然這個(gè)賬沒法平哦

84784986 

06/21 12:49
我想做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出不可以嗎?

劉艷紅老師 

06/21 12:51
那就直接按330入賬
借:管理費(fèi)用330
貸:銀行存款330
