問題已解決
請問已抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,電子稅務(wù)局應(yīng)該怎么處理?



您好,在附表二填進(jìn)項轉(zhuǎn)出
06/26 11:22

84785018 

06/26 11:25
更正本期申報?

劉艷紅老師 

06/26 11:29
是的,本期轉(zhuǎn)出就可以

84785018 

06/26 14:07
在附表二中直接填相應(yīng)的稅額就可以了嗎?

劉艷紅老師 

06/26 14:09
是的, 是的,就是這樣的

84785018 

06/26 14:09
好的,謝謝

劉艷紅老師 

06/26 14:10
不客氣,很高興幫你

84785018 

06/26 14:39
除了附表2還需要填哪里,提交時顯示不符,不是僅轉(zhuǎn)出異常部分金額嗎?

劉艷紅老師 

06/26 14:45
上面顯示什么了,拍我看下

84785018 

06/26 14:48
就上面那就圖片,顯示異常憑證轉(zhuǎn)出申報數(shù)據(jù)與實際不符

劉艷紅老師 

06/26 14:51
這個強(qiáng)制提交就可以了
