問題已解決
老師1、以前報損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報要補稅滯納金?能不能直接入利潤分配3、收款是前兩年,報損是再早,是更改到報損那年嗎?4、這個是報損后發(fā)生事項,是不是區(qū)分于少計漏計那種呢?報損那個時點年限很長了補繳納?滯納金很多哦5、這個情況應(yīng)該如何賬務(wù)和稅務(wù)處理更妥當(dāng)呢



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
06/30 22:48

董孝彬老師 

06/30 22:56
您好,1. 企業(yè)會計準(zhǔn)則:必須通過 以前年度損益調(diào)整 科目調(diào)整以前年度損益。
小企業(yè)會計準(zhǔn)則:直接計入當(dāng)期損益(如 營業(yè)外收入 )。
2. 必須補稅 + 滯納金(因以前多扣損失導(dǎo)致少繳稅)。
滯納金計入 營業(yè)外支出 ;企業(yè)準(zhǔn)則補稅通過 以前年度損益調(diào)整 ,小企業(yè)準(zhǔn)則直接計入當(dāng)期 所得稅費用 。
3. 優(yōu)先追補至報損年度扣除(追補期小于等于5 年),超過 5 年則在收款年度補稅。
4.報損后收款屬于 已確認(rèn)損失的后續(xù)收回 ,非會計差錯;如果報損時多報損失,才需按 會計差錯 更正。
5.賬務(wù):按企業(yè)執(zhí)行的準(zhǔn)則選擇科目(企業(yè)準(zhǔn)則追溯調(diào)整,小企業(yè)準(zhǔn)則直接計當(dāng)期)。
稅務(wù):在稅法允許的追補期內(nèi)調(diào)整報損年度,超期則在收款年度計稅并繳滯納金。

84785015 

06/30 23:05
回答4??后續(xù)收回和差錯在稅務(wù)處理上有什么區(qū)別?不是都要更正交滯納金

84785015 

06/30 23:10
都是要沖已經(jīng)入賬的費用。增加所得稅,還要交滯納金。還有報損有10年了,收款有五年了。調(diào)整至收款年度也補稅不少

董孝彬老師 

06/30 23:28
?您好,1.報損收回:追補小于等于5 年,超期在收款年補稅。
會計差錯:少繳稅款可無限期追征,多繳 3 年內(nèi)可退。
2.報損收回:收回款計入當(dāng)期或追補年所得。
會計差錯:調(diào)整差錯年利潤后補稅。
3.報損收回:追補年調(diào)整從原少繳日算,收款年處理從收款年算。
會計差錯:從差錯年少繳日起算。
4.超期處理(報損 10 年、收款 5 年)
需在收款年補稅,建議核查原報損合規(guī)性,與稅局溝通特殊延期可能。

84785015 

07/01 06:54
有點暈了。1、關(guān)于這個法規(guī)看幾號文件呢?2、這種情況應(yīng)在收款那年入帳收入?切補稅到現(xiàn)在?3借其他應(yīng)付款貸以前年度調(diào)整?再借以前年度調(diào)整貸應(yīng)交稅金?4申報表和財務(wù)去更正收款那一年?5可以直接入賬今年,在今年匯算來申報這筆嗎?就是不知道入賬什么收入

董孝彬老師 

07/01 07:00
好的好的,稍等哈,吃好早飯就回答

董孝彬老師 

07/01 07:06
?您好,1. 企業(yè)財產(chǎn)損失所得稅前扣除管理辦法 、財稅〔2009〕57 號文:損失收回計入當(dāng)期或追補年度所得。
2.入賬年度:報損小于等于5 年:追補至報損年;超 5 年:收款年入賬并補稅。
3.會計分錄(企業(yè)準(zhǔn)則):
借:其他應(yīng)付款 ? ?貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整 ? 貸:應(yīng)交稅費(所得稅)
4.申報表更正:
追補報損年:更正報損年申報表;超期:更正收款年申報表。
5.今年入賬處理:
可計入今年,按業(yè)務(wù)性質(zhì)選科目:
日常經(jīng)營相關(guān)- 主營 / 其他業(yè)務(wù)收入 ;
非日常- 營業(yè)外收入 ,匯算時申報。

84785015 

07/01 07:53
計入今年就不補繳納應(yīng)交稅金?有稅收風(fēng)險?

董孝彬老師 

07/01 07:55
?您好,計入今年仍需補稅:損失收回款屬應(yīng)稅收入,無論計入哪年都需補稅。
稅收風(fēng)險:未補稅-按日收滯納稅款 0.05% 滯納金;情節(jié)嚴(yán)重-面臨罰款;影響納稅信用等級,限制發(fā)票使用等。

84785015 

07/01 07:57
不該申報追溯怎么來申報滯納金

董孝彬老師 

07/01 07:58
您好,咱自己不補在以前年度申報,但稅務(wù)查到呢,都要補的哦,秋后算賬

84785015 

07/01 07:59
就是還是要以前年度才規(guī)范。謝謝

董孝彬老師 

07/01 08:01
嗯呢,是這么理解的哦,現(xiàn)在稅務(wù)可狠了,我們24年印花稅少申報了一點,想補在202412,硬是讓我們更正在當(dāng)季,說滯納金多
