問題已解決
我是一般納稅人,6月份更正了24年12月份增值稅申報表,做了7萬多的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,6月份申報25年5月份報表是正常的,現(xiàn)在7月申報6月報表,上期留抵稅額出現(xiàn)負(fù)6萬多,是怎么回事?



你好,你24年12月做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出。是不是補(bǔ)交了增值稅?嗯
07/01 14:34

84785039 

07/01 14:37
是的,補(bǔ)交了

宋生老師 

07/01 14:41
你好,你這個建議你問下12366.一般是在本期繳納上期應(yīng)納稅額上面填寫這個數(shù)據(jù)。
