問題已解決
一般納稅人,企業(yè)在6月份認(rèn)證抵扣了一張專票,在入賬時發(fā)現(xiàn)已作廢,在12月發(fā)現(xiàn)6月增值稅申報表和財務(wù)報表對不上,并在12月申報增值稅時做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在的問題是,6月申報表有認(rèn)證這筆數(shù)據(jù)并抵扣了,但是賬上未做這一筆數(shù)據(jù),在12月的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這一筆怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀



你好,同學(xué)
補做一筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
借成本費用
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024 01/14 17:18

84785023 

2024 01/14 17:20
6月進(jìn)項專票已認(rèn)證,未入賬就做廢了,12月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,和正常情況一樣嗎

冉老師 

2024 01/14 17:24
和正常的情況是一樣的

84785023 

2024 01/14 17:24
好的謝謝

冉老師 

2024 01/14 17:26
不客氣,同學(xué),周末愉快
