問題已解決
請問 25年收到通知 在22年、23年、24年《增值稅申報表》分別進行進項稅轉(zhuǎn)出,后續(xù) 賬務(wù)上該怎么處理?另外需要更正所得稅年報嗎?怎么更正年報?



整個發(fā)票不允許抵扣的
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸、應(yīng)交稅費查補稅款
借、應(yīng)交稅費查補稅款貸,銀行存款
匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
07/03 10:05

84784970 

07/03 10:14
老師 ,是這樣的 專管員只要求轉(zhuǎn)出進項稅而成本不要求轉(zhuǎn)出,請問賬務(wù)上和稅務(wù)上該怎么處理?

郭老師 

07/03 10:18
成本允許抵扣嗎?如果允許抵扣的話,你只需要進項轉(zhuǎn)出就行,補繳稅款

84784970 

07/03 10:19
陳本允許抵扣,那只需要補繳稅款就行 賬務(wù)上不需要進行處理?

郭老師 

07/03 10:20
你好,成本不需要做賬務(wù)處理,增值稅的需要我上面給你寫了

84784970 

07/03 10:30
那這些一并在25年進行賬務(wù)處理嗎?

郭老師 

07/03 10:33
對的是的,都在2025年做。

84784970 

07/03 11:01
好的 謝謝老師

郭老師 

07/03 11:01
不用客氣,工作愉快
