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問題已解決

請問 25年收到通知 在22年、23年、24年《增值稅申報表》分別進行進項稅轉(zhuǎn)出,后續(xù) 賬務(wù)上該怎么處理?另外需要更正所得稅年報嗎?怎么更正年報?

84784970| 提問時間:07/03 10:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
整個發(fā)票不允許抵扣的 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸、應(yīng)交稅費查補稅款 借、應(yīng)交稅費查補稅款貸,銀行存款 匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
07/03 10:05
84784970
07/03 10:14
老師 ,是這樣的 專管員只要求轉(zhuǎn)出進項稅而成本不要求轉(zhuǎn)出,請問賬務(wù)上和稅務(wù)上該怎么處理?
郭老師
07/03 10:18
成本允許抵扣嗎?如果允許抵扣的話,你只需要進項轉(zhuǎn)出就行,補繳稅款
84784970
07/03 10:19
陳本允許抵扣,那只需要補繳稅款就行 賬務(wù)上不需要進行處理?
郭老師
07/03 10:20
你好,成本不需要做賬務(wù)處理,增值稅的需要我上面給你寫了
84784970
07/03 10:30
那這些一并在25年進行賬務(wù)處理嗎?
郭老師
07/03 10:33
對的是的,都在2025年做。
84784970
07/03 11:01
好的 謝謝老師
郭老師
07/03 11:01
不用客氣,工作愉快
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