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6月末開了一張發(fā)票有誤 需要交增值稅,7月初在申報4-6月增值稅之前紅沖那張有誤發(fā)票的話是否還需要申報6月開的這樣發(fā)票?

84785021| 提問時間:07/03 15:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,是需要的。因為6月沒有減少。
07/03 15:03
84785021
07/03 15:05
之前都是開的醫(yī)療服務(wù)發(fā)票,6月份開了一張現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票1%稅率 而且超30萬了 還得交這張1%的發(fā)票對應(yīng)的增值稅是不是?
宋生老師
07/03 15:05
你好,是的,你超過了起征點就需要交稅。
84785021
07/03 15:06
但我是一個診所 都是開醫(yī)療服務(wù),那開一張現(xiàn)代服務(wù) 稅務(wù)局會不會找?。?/div>
宋生老師
07/03 15:07
你好,一般不會,概率不大。
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