問題已解決
6月末開了一張發(fā)票有誤 需要交增值稅,7月初在申報4-6月增值稅之前紅沖那張有誤發(fā)票的話是否還需要申報6月開的這樣發(fā)票?



你好,是需要的。因為6月沒有減少。
07/03 15:03

84785021 

07/03 15:05
之前都是開的醫(yī)療服務發(fā)票,6月份開了一張現(xiàn)代服務發(fā)票1%稅率 而且超30萬了 還得交這張1%的發(fā)票對應的增值稅是不是?

宋生老師 

07/03 15:05
你好,是的,你超過了起征點就需要交稅。

84785021 

07/03 15:06
但我是一個診所 都是開醫(yī)療服務,那開一張現(xiàn)代服務 稅務局會不會找???

宋生老師 

07/03 15:07
你好,一般不會,概率不大。
