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問題已解決

一般納稅人商貿(mào)企業(yè),6月紅沖了5月份開的一張發(fā)票,紅沖原因為開票有誤,6月份當(dāng)月無銷售額,申報6月份增值稅如何處理這個負(fù)數(shù)銷售額已經(jīng)負(fù)數(shù)稅額?需要走退稅流程嗎?

84784958| 提問時間:2023 07/05 09:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你直接申報就好了。負(fù)數(shù)一般直接留底
2023 07/05 09:21
84784958
2023 07/05 09:23
可以在電子稅務(wù)局申報嗎?還有就是如果不想留抵,能申請退稅嗎?這張發(fā)票確實開票有誤,本來應(yīng)該開專票,結(jié)果開成普票,當(dāng)月作廢未成功,后才在次月紅沖的
宋生老師
2023 07/05 09:24
你好!2種都有可能,看稅務(wù)局要求了。
84784958
2023 07/05 09:25
如果是退稅,應(yīng)該走什么流程,屬于哪種退稅?
宋生老師
2023 07/05 09:25
你好,這個屬于之前多交了,然后申請退稅。具體的流程每個地方要求不一樣。
84784958
2023 07/05 09:26
河北什么流程?
宋生老師
2023 07/05 09:26
你好,你要問一下當(dāng)?shù)?2366老師沒有在北邊。其實最好的還是問當(dāng)?shù)氐闹鞴芏悇?wù)局。
84784958
2023 07/05 09:37
好的,謝謝
宋生老師
2023 07/05 09:38
你好,不用客氣的了。
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