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老師您好,跨年收到暫估成本票沖暫估,借:庫存商品,貸:應付賬款(紅字),重新入賬借:庫存商品,應交稅-增值稅(進項稅)貸:應付賬款,還需做借:以前年度損益調整貸:庫存商品,結轉借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整,庫存貸方數(shù)據(jù),這樣對不

84785034| 提問時間:07/03 22:00
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,后面那個分錄不對,我們去年計提了,差異很小的,不用再更正申報去年了,這是正確的 調整,
07/03 22:01
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