問(wèn)題已解決
收到進(jìn)項(xiàng)稅,如果沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),就可以不進(jìn)行勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣,等到有銷(xiāo)項(xiàng)再點(diǎn)進(jìn)行勾選,可以這樣做吧?



你好,是的,可以的了。
07/04 09:02

84785044 

07/04 09:03
沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人)里的進(jìn)項(xiàng)稅就是0,對(duì)吧?

宋生老師 

07/04 09:06
你好,是的,就是這樣子的。

84785044 

07/04 09:08
收到進(jìn)項(xiàng),不超過(guò)一年都隨時(shí)都可以進(jìn)行勾選,超過(guò)一年的沒(méi)勾選就不能進(jìn)行勾選抵扣了?

宋生老師 

07/04 09:09
你好,沒(méi)有這樣的規(guī)定了。
這個(gè)是很久之前的規(guī)定

84785044 

07/04 09:11
進(jìn)項(xiàng)一年內(nèi)沒(méi)勾選的,超過(guò)一年的都能進(jìn)行勾選?操作流程是不是比一年內(nèi)的不同?

宋生老師 

07/04 09:11
你好是的,現(xiàn)在都能21年開(kāi)始。現(xiàn)在的操作都是一樣的,不分一年前還是一年后。

84785044 

07/04 09:15
收到進(jìn)項(xiàng)稅,做賬:借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?勾選抵扣時(shí)做會(huì)計(jì)分錄?交增值稅進(jìn)怎樣做會(huì)計(jì)分錄

宋生老師 

07/04 09:16
你好,。比如你買(mǎi)材料的時(shí)候借原材料。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸,應(yīng)付賬款。
然后認(rèn)證的時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。

84785044 

07/04 10:34
買(mǎi)材料的時(shí)候:
借:原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款。
然后認(rèn)證的時(shí)候:
借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
最后交增值稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金
貸:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金
是這樣做分錄嗎?

宋生老師 

07/04 10:35
你最后,借銷(xiāo)項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),貸未交
然后借未交,貸銀行存款。

84785044 

07/04 11:05
買(mǎi)材料的時(shí)候:
借:原材料10000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1300
貸:應(yīng)付賬款11300
然后認(rèn)證的時(shí)候:
借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額1300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1300
最后交增值稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金1300
貸:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額1300
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅2500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金1300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200
貸:銀行存款1200
一套流程是這樣做分錄嗎?

宋生老師 

07/04 11:06
你不要寫(xiě)已交稅金,已交稅金當(dāng)月交當(dāng)月的才會(huì)有。

84785044 

07/04 11:12
買(mǎi)材料的時(shí)候:
借:原材料10000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1300
貸:應(yīng)付賬款11300
然后認(rèn)證的時(shí)候:
借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額1300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1300
最后:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅2500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額1300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200
當(dāng)月交增值稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200
貸:銀行存款1200
一套流程那是這樣做分錄嗎?
不是的話,你按流程全部寫(xiě)一下,我才清楚

宋生老師 

07/04 11:13
對(duì),這次對(duì)了的了。就是這樣

84785044 

07/04 11:22
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額1300改為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額這樣是不更適合一些?
買(mǎi)材料的時(shí)候:
借:原材料10000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1300
貸:應(yīng)付賬款11300
然后認(rèn)證的時(shí)候:
借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1300
最后:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅2500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200
當(dāng)月交增值稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200
貸:銀行存款1200
一套流程那是這樣做分錄嗎?

宋生老師 

07/04 11:23
你好,就是進(jìn)項(xiàng)稅額,沒(méi)有已認(rèn)證。除非你自己想自己設(shè)置。會(huì)計(jì)上沒(méi)有這個(gè)
