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問(wèn)題已解決

收到進(jìn)項(xiàng)稅,如果沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),就可以不進(jìn)行勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣,等到有銷(xiāo)項(xiàng)再點(diǎn)進(jìn)行勾選,可以這樣做吧?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:07/04 09:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,可以的了。
07/04 09:02
84785044
07/04 09:03
沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人)里的進(jìn)項(xiàng)稅就是0,對(duì)吧?
宋生老師
07/04 09:06
你好,是的,就是這樣子的。
84785044
07/04 09:08
收到進(jìn)項(xiàng),不超過(guò)一年都隨時(shí)都可以進(jìn)行勾選,超過(guò)一年的沒(méi)勾選就不能進(jìn)行勾選抵扣了?
宋生老師
07/04 09:09
你好,沒(méi)有這樣的規(guī)定了。 這個(gè)是很久之前的規(guī)定
84785044
07/04 09:11
進(jìn)項(xiàng)一年內(nèi)沒(méi)勾選的,超過(guò)一年的都能進(jìn)行勾選?操作流程是不是比一年內(nèi)的不同?
宋生老師
07/04 09:11
你好是的,現(xiàn)在都能21年開(kāi)始。現(xiàn)在的操作都是一樣的,不分一年前還是一年后。
84785044
07/04 09:15
收到進(jìn)項(xiàng)稅,做賬:借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?勾選抵扣時(shí)做會(huì)計(jì)分錄?交增值稅進(jìn)怎樣做會(huì)計(jì)分錄
宋生老師
07/04 09:16
你好,。比如你買(mǎi)材料的時(shí)候借原材料。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸,應(yīng)付賬款。 然后認(rèn)證的時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
84785044
07/04 10:34
買(mǎi)材料的時(shí)候: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款。 然后認(rèn)證的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 最后交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 是這樣做分錄嗎?
宋生老師
07/04 10:35
你最后,借銷(xiāo)項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),貸未交 然后借未交,貸銀行存款。
84785044
07/04 11:05
買(mǎi)材料的時(shí)候: 借:原材料10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1300 貸:應(yīng)付賬款11300 然后認(rèn)證的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1300 最后交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額1300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 貸:銀行存款1200 一套流程是這樣做分錄嗎?
宋生老師
07/04 11:06
你不要寫(xiě)已交稅金,已交稅金當(dāng)月交當(dāng)月的才會(huì)有。
84785044
07/04 11:12
買(mǎi)材料的時(shí)候: 借:原材料10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1300 貸:應(yīng)付賬款11300 然后認(rèn)證的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1300 最后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 當(dāng)月交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 貸:銀行存款1200 一套流程那是這樣做分錄嗎? 不是的話,你按流程全部寫(xiě)一下,我才清楚
宋生老師
07/04 11:13
對(duì),這次對(duì)了的了。就是這樣
84785044
07/04 11:22
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額1300改為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額這樣是不更適合一些? 買(mǎi)材料的時(shí)候: 借:原材料10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1300 貸:應(yīng)付賬款11300 然后認(rèn)證的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1300 最后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 當(dāng)月交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金1200 貸:銀行存款1200 一套流程那是這樣做分錄嗎?
宋生老師
07/04 11:23
你好,就是進(jìn)項(xiàng)稅額,沒(méi)有已認(rèn)證。除非你自己想自己設(shè)置。會(huì)計(jì)上沒(méi)有這個(gè)
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