問題已解決
開具發(fā)票金額282487.12,未開票收入85841.58,增值稅報表這兩數(shù)分別填在第幾行小規(guī)模,我提交了系統(tǒng)提示這個下一步我該怎么辦報了無票收入



都是不含稅金額嗎?如果是的話,在第一行里面填寫282487.12+85841.58,然后第三行填寫282487.12
減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面,按照第一行的金額乘以2%算出來的。這個提示可以忽略。
07/04 09:19

84784956 

07/04 09:21
是這么填寫的這個我可以強制提交對吧

郭老師 

07/04 09:22
對的,是的,因為它提示你減免的金額是開發(fā)票的2%,但是沒有考慮你沒開發(fā)票的這一部分。
