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我是外貿企業(yè)和俄羅斯進項了易貨貿易出口,以物換物沒有收匯,這筆出口收入已經作為正常銷售申報增值稅了,對應采購發(fā)票已經正常進項抵扣了,現(xiàn)在我們商務局希望我們就這筆業(yè)務進行出口退稅申報,請問老師現(xiàn)在我們能否修改申報表,改為出口退稅申報,如果能我們要怎么操作

84785025| 提問時間:07/08 14:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
外貿企業(yè)易貨貿易出口,通??梢陨陥蟪隹谕硕悾材苄薷纳陥蟊韥砩暾垺>唧w如下: 準備資料:需準備出口貨物報關單、出口商品專用發(fā)票、購進貨物的增值稅專用發(fā)票等,若為委托出口,還需代理出口貨物證明等。 錄入數據:使用出口退稅申報系統(tǒng),錄入出口和進貨明細數據,同時對不能收匯情況進行申報數據錄入。 預申報:生成預申報數據后,通過網上進行申報,根據反饋結果調整數據。 正式申報:將預申報數據確認到正式申報數據中,打印相關報表,生成申報數據包,提交給主管稅務機關,同時提交不能收匯的證明材料等。 后續(xù)跟蹤:稅務機關審核通過后會進行退庫處理,企業(yè)需跟蹤退稅進度,并進行相應賬務處理。
07/08 14:07
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