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老師,4月份應(yīng)該繳納增值稅11455.19,抵扣了上期留抵的24758.39,還剩下留抵13303.2,所以4月份不用交增值稅,請問這個(gè)分錄怎么寫?

84784991| 提問時(shí)間:07/08 16:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那個(gè)不需要做賬,需要交增值稅才結(jié)轉(zhuǎn)。 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
07/08 16:44
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