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老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?

84785038| 提問時間:07/08 23:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,可以是 借 其他應收款? 貸 銀行存款
07/08 23:17
84785038
07/08 23:19
發(fā)工資時借:應付職工薪酬10000貸:其他應收款-xx,這個時候有些人發(fā)的少了有些人發(fā)的多了,該怎么辦呢?
小鎖老師
07/08 23:21
是的,差額的話,做費用,這個
84785038
07/08 23:25
老師還是不太明白,具體該怎么做呢?
小鎖老師
07/08 23:26
借 應付職工薪酬? 管理費用? 貸其他應收款,差額就是管理費用
84785038
07/08 23:31
老師還是不明白,這是什么原理呢?
84785038
07/08 23:31
或者工資怎么發(fā)放做賬比較簡單點呢
小鎖老師
07/08 23:34
因為你計提的,和實際發(fā)放的金額不一樣,差額繼續(xù)計提就行啊
84785038
07/08 23:41
如果計提的多發(fā)放的少,管理費用就做在貸方嗎?
小鎖老師
07/08 23:47
是的,這個理解是沒錯的
84785038
07/09 18:46
老師好,1到12月只計提工資,平時借給員工的錢做其他應收款,到年底再發(fā)工資,借:應付職工薪酬貸:其他應收款—xx,可以不
小鎖老師
07/09 20:23
可以,這個辦法也是可以的。
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