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問題已解決

老師,我問下,我們公司取得職工食堂發(fā)票,對方單位能不能開具專票,對方單位是公司,我知道職工食堂是福利費,我就問下能不能取得專票

84784989| 提問時間:07/10 13:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以取得專票,但是你取得專票福利費也沒有用,他沒法抵扣所得稅。
07/10 13:14
郭老師
07/10 13:14
剛才寫錯了,沒法抵扣增值稅。
84784989
07/10 13:35
好的,謝謝了,老師,我問下,小規(guī)模納稅人季度小于等于30萬元,免征增值稅,這個里面還開票,未開票收入,開票里面有專票和普票,這個銷售額開專票時是含稅銷售額還是不含稅銷售額。另外,免稅發(fā)票,給購買方開的是免稅的發(fā)票是不是不合規(guī)發(fā)票,為什么,有啥政策依據吧。
郭老師
07/10 13:38
不含稅的金額, 你們符合免稅的政策嗎?稅率是免稅的,你得符合免稅政策才可以。不管超沒超過30萬,開普通發(fā)票,只要不符合免稅要求的,都要開始帶稅率的。
84784989
07/10 13:51
是免稅的,免稅也不能開免稅發(fā)票吧,是1%或者3%吧
郭老師
07/10 13:59
你好,你想說的是哪一個政策什么政策免季度300,000以內,免得這個不行
84784989
07/10 14:29
30萬元以內,是免征增值稅,我說的意思是,是這個是稅收優(yōu)惠政策,但是給對方開票還得開帶稅率的發(fā)票。
郭老師
07/10 14:31
對的,是的,開帶稅率的,不能開免稅的。
84784989
07/10 14:36
銷售方是30萬元是免征增值稅,但這個是稅收征管環(huán)節(jié)的,給購買方開票時還是開帶稅率的票,不管是1%或者3%。
84784989
07/10 14:37
老師,你好,我問下基建期印花稅是計入在建工程還是稅金及附加啊
郭老師
07/10 14:41
是的,是的?;I建期管理費用開辦費。
84784989
07/10 14:48
不資本化嗎 ,有啥政策依據吧
郭老師
07/10 14:51
根據現(xiàn)行會計準則,購買房屋的印花稅應在?“稅金及附加”?科目中核算,而非計入在建工程成本
84784989
07/10 15:25
我們是籌建期加基建期
郭老師
07/10 15:29
你現(xiàn)在有收入嗎?沒有收入的話就是管理費用開辦費。
84784989
07/10 15:40
基建期屬于投資活動,是不是計入在建工程啊
郭老師
07/10 15:47
你這個是什么業(yè)務的印花稅 印花稅購買土地還有房屋的,他不資本化都是費用化的呀
84784989
07/10 15:52
日常辦公設備,借款和土地等
郭老師
07/10 15:55
那就是管理費用開辦費不需要資本化,這個不能資本化
84784989
07/10 16:29
老師你好,我們取得長期股權投資,上個月中取得,是不是應當對方有凈利潤、資本公積或者其他綜合收益和其他權益變動時,我們要記賬啊,月底
郭老師
07/10 16:35
你看一下你是成本法還是權益法?
84784989
07/10 16:38
是權益法,是每月都調,還是年底調
郭老師
07/10 16:41
一般年底的時候說你們分紅怎么分是按年份嗎?
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