問題已解決
當(dāng)月專票不入賬,直接勾選進(jìn)項。借主營業(yè)務(wù)成本-暫估,應(yīng)交稅費-進(jìn)項,進(jìn)項稅額后面是什么明細(xì)名稱。貸方是應(yīng)付賬款-暫估。月末稅金結(jié)轉(zhuǎn)。然后這個抵扣的稅金沖平了。但是等第二個月后,材料款項付了,沖紅暫估成本,這筆稅金又要怎么做賬。麻煩老師看一下,我這兩個問題



應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額完整的是這個科目。借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
07/10 13:38
