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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模企業(yè)收到的普票怎么做賬



直接含稅計(jì)入成本費(fèi)用
07/10 16:22

84785042 

07/10 16:24
小規(guī)模開出普票超過(guò)30萬(wàn)怎么做會(huì)計(jì)分錄

家權(quán)老師 

07/10 16:24
小規(guī)模收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
?
假如季末判斷需要交稅
計(jì)提附加
應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
???????????????????????? -教育附加
-地方教育附加
下月交稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
???????????????????????? -教育附加
-地方教育附加??????
貸:銀行存款

84785042 

07/10 16:25
少于三十萬(wàn)會(huì)有借應(yīng)交增值稅,貸其他業(yè)務(wù)收入

家權(quán)老師 

07/10 16:26
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

84785042 

07/10 16:28
不滿足減免就不用做這個(gè)了
?借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

家權(quán)老師 

07/10 16:29
是的,就是后邊計(jì)提和交稅的分錄

84785042 

07/10 16:42
好的謝謝

家權(quán)老師 

07/10 16:44
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

84785042 

07/10 16:45
小規(guī)模開出52萬(wàn)含稅,不交所得稅的話開進(jìn)多少錢的的含稅票就沒有利潤(rùn),不考慮其他費(fèi)用

家權(quán)老師 

07/10 16:46
直接就是520000/1.01收入跟成本一樣多
