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問題已解決

小規(guī)模當月確認收入,是不是要把增值稅和主營業(yè)務(wù)收入單獨體現(xiàn)。但是我們下個月和對方對賬,對方又會出現(xiàn)客訴售后,然后和銷售金額又不一致了。這種賬上咋處理

84785031| 提問時間:07/13 16:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,然后你們是退貨了嗎?
07/13 16:51
84785031
07/13 16:52
不是,我們承擔了對方都客訴。就是對方給客戶賠錢的,算我們頭上,在貨款里面抵減了
84785031
07/13 16:54
開票都時候我直接現(xiàn)金折扣減掉了。只是不知道做賬的時候咋做。把這部分直接在收入里減掉嗎
郭老師
07/13 17:06
你開折扣了,直接按照折扣之后的來確認收入
84785031
07/13 17:11
折扣是次月開票的時候才做的。那就是我當月確認的那個收入就按照這個收款金額確認是嗎
郭老師
07/13 17:12
按照折扣之前的收入來做
84785031
07/13 17:13
然后還有就是我六月做收入確認,但是七月才會開票,這部分報稅,報未開票嗎?那我下個月開票了又咋弄
84785031
07/13 17:15
按照折扣之前做,那我確認收入的應(yīng)收和我實際收款的差額怎么處理
郭老師
07/13 18:19
紅沖之前的無票收入 在做發(fā)票 申報按照正數(shù)-負數(shù)之后的銷售額申報
84785031
07/13 19:59
這個是說的開票的問題。那折扣呢
郭老師
07/13 20:01
折扣單獨開的嗎 還是紅沖之前的又開了折扣的
84785031
07/13 20:38
就是開票的時候一起開的。比如說這個月的銷售額是10000元,下個月對賬,對方說有客訴,他們賠款100塊,那他們就支付9000元,然后我開票也是開一萬元,在一萬元的產(chǎn)品里面開現(xiàn)金折扣,減掉多余部分,不就體現(xiàn)出來了9000元。
郭老師
07/13 20:46
開折扣的發(fā)票,你要么開9000,要么開個1萬,然后再開一個折扣,要在一個發(fā)票里面。
郭老師
07/13 20:50
這個折扣單獨開了一個銷售折扣的發(fā)票,沒法抵扣增值稅的 銷售折扣的發(fā)票若分開開具,?不能沖減銷項稅額?。根據(jù)現(xiàn)行增值稅規(guī)定,折扣額需與銷售額在同一張發(fā)票的“金額”欄分別注明,方可按折扣后的金額計算銷項稅額。若僅在發(fā)票備注欄注明折扣額,或另開發(fā)票,則折扣額不得從銷售額中減除。
84785031
07/13 21:03
我知道,我就是開在一起的,而且我們是小規(guī)模,不存在抵扣增值稅的問題。我只是問這部分賬務(wù)要怎么處理
郭老師
07/13 21:04
借應(yīng)收賬款9000 貸主營業(yè)務(wù)收入9000÷1.01,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅9000÷1.01×1%,這樣不就可以了。按照折扣之后再來確認收入。
84785031
07/13 21:31
這樣產(chǎn)品出庫,庫存商品這塊能對嗎
郭老師
07/13 21:57
能 你的數(shù)量又不變
84785031
07/14 12:22
這個確認收入和出庫數(shù)量沒關(guān)系哦,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候才牽扯是吧
郭老師
07/14 12:22
是的 是這個意思的
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