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問題已解決

固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做,以及庫(kù)存盤虧的分錄

84785027| 提問時(shí)間:07/16 09:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
07/16 09:32
宋生老師
07/16 09:33
庫(kù)存盤虧,借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫(kù)存商品。你好
84785027
07/16 09:36
您好,固定資產(chǎn)是這樣的,購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),然后款項(xiàng)付了一半,后面發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)不合適,把固定資產(chǎn)退回去了,那一半款也沒付了,這樣的要怎么做分錄
宋生老師
07/16 09:37
你好,你這個(gè)固定資產(chǎn)做 幾個(gè)月?有正常折舊嗎
84785027
07/16 09:37
庫(kù)存盤虧不用分什么原因嗎
宋生老師
07/16 09:39
你好,是要分的。這個(gè)就看實(shí)際情況了 最終可以計(jì)入管理費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外支出,其他應(yīng)收款等。
84785027
07/16 09:40
有正常折舊,不到一年時(shí)間
84785027
07/16 09:42
把之前的發(fā)票紅沖了,開了付款的那一部分的發(fā)票回來
宋生老師
07/16 09:43
你好,你之前的發(fā)票紅沖了的話,你先把之前怎么入賬的都做紅字清理。然后把錢退回來就行了,折舊的部分也沖減。
84785027
07/16 09:52
不是,例如這個(gè)固定資產(chǎn)要25元,,之前也是按照25元入賬,但是當(dāng)時(shí)只付了13塊,現(xiàn)在把25元發(fā)票紅沖,開了13塊的發(fā)票回來,以及把固定資產(chǎn)給回客戶,剩下的12元就沒有給客戶了,這樣要怎么處理賬務(wù)
宋生老師
07/16 09:57
你好,你這個(gè)把固定資產(chǎn)都已經(jīng)給對(duì)方了。 那你不是虧了13嗎。已經(jīng)確定愿意虧13嗎
84785027
07/16 09:57
是的,已經(jīng)沒辦法了
宋生老師
07/16 09:58
你好,那你紅沖之前的,然后按發(fā)票重新做。 將這個(gè)13的金額,計(jì)入固定資產(chǎn)清理,最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。
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