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問題已解決

小規(guī)模納稅人,申報季度增值稅,真實收入三萬,開票十萬,前期申報了未開票收入的,在當期申報3萬顯示系統(tǒng)發(fā)票比對不通過,如果按照開票金額申報,雖然不交稅,但是累計收入會大于企業(yè)所得稅收入,應該怎么申報

84784949| 提問時間:07/16 12:57
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84784949
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
正常情況下是這個樣子,但是他填表的時候季度未超30萬,只能填在免稅銷售額那一欄,好像是11欄還是多少,就填不了未開票收入的負數(shù)
07/16 14:20
84784949
07/16 14:42
大概就是這樣子,填低于開票金額就會預警,只能填剛好,但是實際收入只有三萬
84784949
07/16 14:43
小規(guī)模納稅人的表,就是這樣子的了
84784949
07/16 14:46
稅務引起預警的話又很麻煩,沒有其他辦法么
84784949
07/16 14:48
好吧,我如果直接這樣申報了,然后企業(yè)所得稅的收入比增值稅少的話也是必須要更正報表嗎
84784949
07/16 14:51
按道理應該是一致的,不是增值稅這個申報表我沒有把多的那部分沖出來嘛,比如當月真實收入3萬,增值稅開票10萬,我怕預警有影響,就填的10萬,系統(tǒng)過了,但是我企業(yè)所得稅是填的3萬,年累計下來他們就不一致了
84784949
07/16 14:55
好吧 謝謝啦
小菲老師
07/16 12:58
同學,你好 開票收入是10萬,未開票收入-7萬
小菲老師
07/16 14:22
同學,你好 你的申報表發(fā)一下
小菲老師
07/16 14:42
同學,你好 你沒有無票收入一欄嗎??
小菲老師
07/16 14:44
同學,你好 如果沒有無票收入一欄,那你就填3萬,可以強制提交的。之后會讓你寫說明,你就說之前申報了無票收入,現(xiàn)在才開發(fā)票
小菲老師
07/16 14:47
同學,你好 實務上都是這么做的,因為這個很平常
小菲老師
07/16 14:49
同學,你好 沒有理解你的意思。你的企業(yè)所得稅的收入應該和增值稅一致的,怎么會少??
小菲老師
07/16 14:52
同學,你好 那你是增值稅有問題,多報了7萬。之后匹配有問題,還是會預警的
小菲老師
07/16 14:55
不客氣,祝工作順利
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