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問題已解決

老師好!我公司原來會(huì)計(jì)留了一筆借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估入庫,金額3000多一直掛著這筆賬,現(xiàn)在要怎么平掉呢?

84784983| 提問時(shí)間:07/16 17:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你做相反的分錄沖減就可以了。
07/16 17:22
84784983
07/16 17:22
但是原材料庫存不變
宋生老師
07/16 17:23
你好,你是說只沖減應(yīng)付?
84784983
07/16 17:23
是的,做營業(yè)外收入嗎
宋生老師
07/16 17:23
你好,是的。計(jì)入營業(yè)外收入。
84784983
07/16 17:24
好多年前的了,摘要可以就寫調(diào)賬嗎
宋生老師
07/16 17:24
你好,你可以寫結(jié)轉(zhuǎn)暫估應(yīng)付余額
84784983
07/16 17:24
營業(yè)外收入不用報(bào)稅的吧
84784983
07/16 17:25
不用按收入報(bào)增值稅吧?
宋生老師
07/16 17:25
你好,這個(gè)涉及所得稅
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