問題已解決
已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額因?yàn)榘l(fā)票異常不允許抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
07/17 13:26

董孝彬老師 

07/17 13:28
您發(fā),借記原入賬成本費(fèi)用科目(如原材料、庫存商品、固定資產(chǎn)、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等,具體根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)確定),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) ,即將原已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出并增加對應(yīng)成本或費(fèi)用科目,確保增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)與賬務(wù)處理一致。

84785014 

07/18 10:16
麻煩再問一下調(diào)出已結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄怎么寫

董孝彬老師 

07/18 10:27
您好,是要把以前的分錄作廢么,紅沖分錄就可以了,復(fù)制原分錄,金額改為負(fù)
