問題已解決
公司收到一張異常發(fā)票(對(duì)方已經(jīng)失聯(lián)),發(fā)票已經(jīng)在當(dāng)期進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)已將增值稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那涉及到的所得稅該怎么處理呢?



異常發(fā)票需要將成本轉(zhuǎn)出,減少成本從而增加所得稅
2019 06/12 18:27

84785041 

2019 06/13 10:02
除了增值稅和所得稅 異常發(fā)票還會(huì)設(shè)計(jì)到其他的嗎? 涉及

瑜老師 

2019 06/13 15:27
就是這些稅啊,其他沒有
