問題已解決
一般納稅人,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的呢



根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
07/17 16:09

84785037 

07/17 16:16
老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄有沒有問題呢

家權(quán)老師 

07/17 16:19
他搞得太復(fù)雜了,以后會(huì)崩潰的

84785037 

07/17 16:28
待抵扣的分錄的怎么做呢

家權(quán)老師 

07/17 16:29
不涉及待抵扣了,現(xiàn)在是待認(rèn)證

84785037 

07/17 16:43
老師有沒有關(guān)于增值稅的有換分錄

家權(quán)老師 

07/17 16:47
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

84785037 

07/17 17:01
老師我要增值 稅,所有的分錄,我這邊捋捋

家權(quán)老師 

07/17 17:04
進(jìn)項(xiàng)
借:庫存商品
? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸;銀行存款
銷項(xiàng)稅
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款

84785037 

07/17 17:23
進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的差額是計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅

家權(quán)老師 

07/17 17:24
是的,就是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84785037 

07/17 18:34
好的
謝謝

家權(quán)老師 

07/17 20:36
不客氣,祝你工作順利
