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問題已解決

公司去年匯算清繳虧損300萬,今年下半年可能會(huì)有盈利,如今年三季度盈利100萬,請(qǐng)問今年不交企業(yè)所得稅的情況下,是否可以預(yù)提成本,匯算清繳時(shí)再用以前年度虧損去彌補(bǔ)

84785007| 提問時(shí)間:07/22 21:24
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孫美敬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果這部分成本屬于和生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的,實(shí)際發(fā)生的支出,但在支出當(dāng)期沒有收到發(fā)票可以暫估成本。其他情況比如單純?yōu)榱瞬唤欢惖脑?,是不可以這么操作的
07/22 21:27
孫美敬老師
07/22 21:28
實(shí)發(fā)支出如果匯繳前還是拿不到票,就要調(diào)增
84785007
07/22 21:28
那像我前面提到的這種情況,應(yīng)該怎么操作呢
84785007
07/22 21:30
那調(diào)增,是不是也就是可以沖抵以前年度虧損呢
孫美敬老師
07/22 21:30
按實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況,據(jù)實(shí)做賬。不可以虛構(gòu)支出偷逃稅款
孫美敬老師
07/22 21:31
稅前扣除項(xiàng)目都要有合規(guī)合法的扣除憑證,來證明業(yè)務(wù)真實(shí)性
孫美敬老師
07/22 21:37
對(duì)的,匯繳時(shí)一般企業(yè)可以補(bǔ)虧5年。用調(diào)整后的應(yīng)稅所得額去彌補(bǔ)5年內(nèi)的虧損
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