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問(wèn)題已解決

核定征收怎么填寫增值稅比對(duì)異常情況說(shuō)明資料? 原因:今年個(gè)體戶單位2月開(kāi)增值稅給客戶,客戶是小規(guī)模公司抵扣不了,我就4月重新紅沖開(kāi)了普票,但是7月申報(bào)期比對(duì)不通過(guò)需要填寫說(shuō)明資料?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:07/24 18:44
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,給個(gè)郵箱我發(fā)您好不好
07/24 18:47
84785046
07/24 18:49
348999561(我的郵箱)
84785046
07/24 18:49
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董孝彬老師
07/24 18:51
好的好的,我一會(huì)就發(fā)您
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