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進(jìn)貨對方好多沒有發(fā)票的,年底匯算清繳都調(diào)增會不會多交稅。我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過三十萬

84784957| 提問時間:08/03 17:02
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妮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,增值稅一般不會,企業(yè)所得稅會多交
08/03 17:03
84784957
08/03 17:08
像我們這種季度銷售額30萬以下的,企業(yè)所得稅怎么算,免交增值稅
妮老師
08/03 17:45
你好,所得稅是應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率5%,
84784957
08/03 19:27
應(yīng)納所得稅額包括哪些
妮老師
08/03 19:51
應(yīng)納稅所得額=會計利潤+納稅調(diào)增額-納稅調(diào)減額,以會計算出利潤為基數(shù)來調(diào)整
84784957
08/03 20:32
會計利潤呢怎么算
妮老師
08/03 21:07
公式為營業(yè)收入–營業(yè)成本–稅金附加–期間費(fèi)用+投資收益+營業(yè)外收入–營業(yè)外支出
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