當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 有個(gè)問(wèn)題 公司印花稅是按次申報(bào)的 1-5月份每次合同的時(shí)候都申報(bào)了印花稅 但是我7月季度報(bào)的時(shí)候 申報(bào)印花稅又是按1-6月合同來(lái)的 現(xiàn)在要怎么辦呢 難不成申請(qǐng)退稅嗎



你好,你申報(bào)重復(fù)了是嗎
08/04 10:19

84785021 

08/04 10:23
相當(dāng)于是吧 老師? 1-5月每個(gè)月都有報(bào) 都是用的進(jìn)銷的不含稅額報(bào)的 7月季度報(bào)的時(shí)候? ?又把前期的數(shù)據(jù)算到印花稅數(shù)據(jù)里進(jìn)行了申報(bào)

宋生老師 

08/04 10:23
你好,那就是重復(fù)了,你這個(gè)估計(jì)要退稅了。

84785021 

08/04 10:26
好申請(qǐng)嗎 老師??

84785021 

08/04 10:26
我們是代賬公司? 申請(qǐng)退稅的話需要公司那邊蓋章啥的嗎

宋生老師 

08/04 10:27
你好,你這個(gè)比較麻煩,要先跟稅務(wù)局確認(rèn)才能申請(qǐng)退稅。
如果客戶沒(méi)說(shuō),就建議算了。

84785021 

08/04 10:35
好的 老師

宋生老師 

08/04 10:37
你好,歡迎下次再來(lái)探討。
