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問題已解決

收到1200元貨款,開票1200元,出庫單寫的800元,給中間商的提成400元,請問怎么做分錄

84784954| 提問時(shí)間:08/06 17:09
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,借銀行存款1200 貸主營業(yè)務(wù)收入1200 借主營業(yè)務(wù)成本800 貸庫存商品800 借銷售費(fèi)用400 貸銀行存款400
08/06 17:13
84784954
08/06 17:16
老師,不是成本800元,是公司實(shí)際應(yīng)向這個(gè)人收800元是賣價(jià),400是另外給他的提成
84784954
08/06 17:17
是先開票,我們出庫,對方之后給錢,怎么做這筆分錄
暖暖老師
08/06 17:20
你只能這樣反應(yīng)在會(huì)計(jì)分錄里
84784954
08/06 17:23
是先開票1200,我們出庫800賣價(jià),對方之后給錢1200,我們之后結(jié)算給他提成400元,怎么做這筆分錄?
84784954
08/06 17:24
現(xiàn)在我們銷售單是銷售給他800元,所以銷售單寫的800元
84784954
08/06 17:30
借:應(yīng)收賬款—個(gè)人1200 貸:主營業(yè)務(wù)收入1188.12 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)11.88 借:主營業(yè)務(wù)成本700 貸:庫存商品700
84784954
08/06 17:31
但是我們的銷售單寫的是800元,這怎么做?
84784954
08/06 17:31
給這個(gè)中間商提成怎么做?
暖暖老師
08/06 17:39
這個(gè)做銷售費(fèi)用核算,與收入無關(guān)系
84784954
08/06 17:42
麻煩給我寫一下分錄,全部的
暖暖老師
08/06 17:49
借:應(yīng)收賬款—個(gè)人1200 貸:主營業(yè)務(wù)收入1188.12 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)11.88 借:主營業(yè)務(wù)成本700 貸:庫存商品700 借銷售費(fèi)用400 貸銀行存款400
84784954
08/06 17:53
1,但是我們的銷售單寫的是800元,這怎么做?不應(yīng)該這樣寫嗎? 2,我們還沒給它提成(手續(xù)費(fèi))400元呢,這走應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款,還是應(yīng)收賬款
暖暖老師
08/06 18:24
可實(shí)際收錢1200就是按這個(gè)呀
84784954
08/07 08:44
1,但是我們的銷售單寫的是800元,這怎么做?不應(yīng)該這樣寫嗎? 2,我們還沒給它提成(手續(xù)費(fèi))400元呢,這走應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款,還是應(yīng)收賬款
84784954
08/07 08:44
麻煩老師回答一下我這倆個(gè)問題
暖暖老師
08/07 08:47
實(shí)際收到1200,看開票1200 2做其他應(yīng)付款比較好
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