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問題已解決

@董孝彬老師,在線提問的,討論

84784977| 提問時間:08/06 20:34
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
晚上好呀,感謝您的信任
08/06 20:34
84784977
08/06 20:39
4個分錄都要紅沖,那我會計賬材料相當于減少了,成本出了成本,我再按她的結存數(shù)倒結轉成本嗎
董孝彬老師
08/06 20:54
是的,本來沖暫估要減少的嘛
84784977
08/06 21:00
但是成本的里沒有紅沖這個材料的哦?而是當成本出了,結轉了;4個分錄都要紅沖,那我會計賬材料相當于減少了,我再按她的結存數(shù)倒結轉成本嗎
董孝彬老師
08/06 21:02
4個分錄都要紅沖,看他做了哪個紅沖, 我們做剩下的嘛
84784977
08/06 21:19
成本那個人負責做的成本表,我在賬上按她的成本來做的
董孝彬老師
08/06 21:22
哦哦,那分錄全是咱做的,我們把這2個分錄以前做正數(shù),現(xiàn)在在3個月內做負數(shù),相當于沒有發(fā)生過
84784977
08/06 21:24
上面是成本同事做的表,下面是我做的賬,按她的理由把5月購入7月再賣出,正常也是可以把賬上多計提的的商品結轉掉;但是我賬上這個5月是虛的,怎么出成本?我出了,我這個掛帳的其他應付咋辦
董孝彬老師
08/06 21:29
我們這個有點亂的,成本的同事材料是要按總賬的金額來結算,現(xiàn)在是總賬要去匹配成本的表格了 5月虛的就是多了,6月來票,7月把5月的分錄紅沖,各科目沒有余額了
84784977
08/06 21:35
成本她這樣結轉了成本,相當于把暫估的,假的計提,當成本結轉掉了,這個邏輯雖然不對,但事實上也是可以,就是虛增了成本。
董孝彬老師
08/06 21:43
其實總賬的分錄很簡單,跟著成本核算表格來做,賬表一致
84784977
08/06 21:46
如果我按她的表來做,就相當于多結轉一次成本了,也是虛增成本,對吧?
董孝彬老師
08/06 21:50
我的理解,紅沖暫估的分錄,然后生產(chǎn)成本結轉到庫存商品,再到主營業(yè)務成本不用紅沖的,他的表格里考慮了,我們按最終合計數(shù)入賬
84784977
08/06 21:55
老師,紅沖了暫估的材料,哪里有材料結轉完工產(chǎn)品哦?
84784977
08/06 21:57
如果我按她的表來做,相當于我不沖暫估材料,從領料到完工到結轉成本再做一次了,就相當于多結轉一次成本了,也是虛增成本,對吧?
董孝彬老師
08/06 21:57
您好,咱不要管,成本核算同事都體現(xiàn)在他表里了,我們只要暫估材料后,再沖回暫估
84784977
08/06 22:00
只做沖回暫估材料,然后按她的結存數(shù)倒推做完工產(chǎn)品和成本?
董孝彬老師
08/06 22:03
您好,是的,我估計 白天我們討論的不對,成本核算不會按購入多少就算多少材料的
84784977
08/06 22:24
我試了一下,我的成本表利益還是比成本表多那個沖減的差額
84784977
08/06 22:26
老師看下,左邊黃色的就是沖減材料的,右邊黃色的就是庫存數(shù)(成本結轉材料后的)庫存
董孝彬老師
08/06 22:28
哦哦,剛才您寫的紙上是成本核算表格,咱做分錄時,我就在懷疑下午我們討論的部分,我們的暫估和紅沖都體現(xiàn)在成本核算里了,出庫存我們就不用單獨做分錄,按總金額結轉就可以,因為這個總金額已經(jīng)考慮了沖回暫估的 因為暫估和紅沖是入,出是銷售,不相干的
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