問題已解決
老師,公司今天收到3月份收到已經(jīng)抵扣了的專票的紅票,我應(yīng)該怎么處理



借:原材料等 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款負數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
08/07 09:01

84784953 

08/07 09:04
下個月申報的時候做進賬轉(zhuǎn)出嗎

家權(quán)老師 

08/07 09:06
是的,就是那樣做的

84784953 

08/07 09:10
對方發(fā)來的紅字確認單,但是發(fā)票未開具的信息不用管是吧,電子稅務(wù)局里還有兩條未開具的確認單,一條已經(jīng)開具了的紅字發(fā)票

家權(quán)老師 

08/07 09:11
你們已經(jīng)勾選抵扣的就需要確認,沒有勾選,也沒做賬的,不確認
