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問題已解決

自己工廠生產(chǎn)出來的產(chǎn)品,發(fā)放給員工,每人一份。視同銷售具體怎么做賬務處理?

84784982| 提問時間:08/07 18:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用福利費 生產(chǎn)成本福利費 制造費用福利費等 貸應付職工薪酬,福利費 借,應付職工薪費 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅銷項 借,主營業(yè)務成本 貸,庫存商品。
08/07 18:32
84784982
08/07 18:41
需要申報個人所得稅,對嗎?老師
郭老師
08/07 18:42
對的,是的,和工資合并。
84784982
08/07 18:42
最終的增值稅由員工承擔,入了應付職工薪酬
郭老師
08/07 18:43
價稅合計都是福利費的
84784982
08/07 18:44
如果不是自產(chǎn)的商品,是外購的配件發(fā)放給員工,增值稅就是由公司承擔,對嗎
郭老師
08/07 18:46
對的,是的,做福利費不允許抵扣。
84784982
08/07 18:50
具體賬務處理 1先計提:借:管理費用 100 貸:應付職工薪酬 90 進項稅額轉出 10 2.發(fā)放福利:借:應付職工薪酬 90 貸:庫存商品 90 這樣嗎?
84784982
08/07 18:58
1先計提:借:管理費用 100 貸:應付職工薪酬 100 10 2.發(fā)放福利:借:應付職工薪酬 100 貸:庫存商品 90 進項稅額轉出 10 這樣嗎? 還是這樣呢?老師
郭老師
08/07 19:00
你做了庫存商品,如果已經(jīng)進項轉出的第二個方法
84784982
08/07 19:03
區(qū)別在于應付職工薪酬是含 稅還是不含 稅
郭老師
08/07 19:03
應負職工薪酬是含稅的
84784982
08/07 19:33
先計提:借:管理費用 100 貸:應付職工薪酬 90 貸:進項稅額轉出 10 這做計提是不對的嗎?
郭老師
08/07 19:37
不對 應付職工薪酬不對
84784982
08/07 19:40
這樣做賬,也是能做平的,老師,1先計提:借:管理費用 100 貸:應付職工薪酬 90 進項稅額轉出 10 2.發(fā)放福利:借:應付職工薪酬 90 貸:庫存商品 90
郭老師
08/07 19:45
這個應付職工薪酬福利費金額不對
84784982
08/07 19:48
1先計提:借:管理費用 100 貸:應付職工薪酬 100 10 2.發(fā)放福利:借:應付職工薪酬 100 貸:庫存商品 90 進項稅額轉出 10 這樣個是對的嗎
84784982
08/07 19:49
1先計提:借:管理費用 100 貸:應付職工薪酬 100 2.發(fā)放福利:借:應付職工薪酬 100 貸:庫存商品 90 進項稅額轉出 10 這樣嗎?
郭老師
08/07 19:53
是的對的是的對的是的對的是
84784982
08/07 19:59
以前年度損益調整只是一個用來過渡的會計科目嗎?作用只是用來過渡的嗎?老師
郭老師
08/07 20:04
他是調整以前年度損益類科目的不是過度
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