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問題已解決

老師好,本月計(jì)提下個月的工資,下個月發(fā)放與本月計(jì)提有差額怎么處理

84785001| 提問時間:08/08 10:54
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,是因?yàn)槭裁丛虿灰粯恿耍?/div>
08/08 10:55
84785001
08/08 12:14
計(jì)提多了
劉艷紅老師
08/08 12:15
把多計(jì)提的沖掉就可以
84785001
08/08 12:15
因?yàn)閼?yīng)發(fā)算不準(zhǔn),有時請假什么的
84785001
08/08 12:16
每個月都這樣很麻煩
劉艷紅老師
08/08 12:19
你可以在年底調(diào)一筆,前面的先掛賬上
84785001
08/08 12:48
把應(yīng)付職工薪酬余多少結(jié)多少
劉艷紅老師
08/08 12:51
是的,這樣就不用這么麻煩了
84785001
08/08 15:29
老師,應(yīng)付職工薪酬余額轉(zhuǎn)到哪個科目那
劉艷紅老師
08/08 15:30
這個沖管理費(fèi)用,有余額說明是少計(jì)提了,或多支付了
84785001
08/08 17:02
借,應(yīng)付職工薪酬,貸,管理費(fèi)用,
劉艷紅老師
08/08 17:03
是的,這樣就把應(yīng)付職工平掉了
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