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問(wèn)題已解決

老師,我現(xiàn)在剛接手了一家企業(yè),他是制造企業(yè),就是內(nèi)銷+出口,然后我發(fā)現(xiàn)之前那個(gè)會(huì)計(jì)出口額是在增值稅申報(bào)表的第8行(免稅銷售額里),會(huì)影響我后期的出口退稅嗎?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:08/11 14:01
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 一般不影響的,這個(gè)會(huì)計(jì)之前退稅成功了嗎?
08/11 14:02
84785036
08/11 14:03
還沒(méi)有,一筆都還沒(méi)退
84785036
08/11 14:03
首退也還沒(méi)
小菲老師
08/11 14:09
同學(xué),你好 生產(chǎn)企業(yè),那應(yīng)該是免抵退。 出口自產(chǎn)貨物,應(yīng)該填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第 三、免抵退稅的第16欄“貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額”欄次。
84785036
08/11 14:24
那是需要把它修正回來(lái)嗎?
小菲老師
08/11 14:28
同學(xué),你好 先不改,看你出口退稅的時(shí)候再看
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