問(wèn)題已解決
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,7月9日采購(gòu)貨品,已入庫(kù)已付款,但還沒(méi)有入賬,8月12日收到發(fā)票,發(fā)票金額與當(dāng)時(shí)付款金額一致,這筆賬想入到7月份,怎么做賬呢



借庫(kù)存商品貸,銀行存款,7月份做這個(gè)
8月份,借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品,
借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款。
08/12 16:27

84784975 

08/12 16:34
7月份有預(yù)付賬款,可以這樣嗎,借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款呢?然后8月份收到發(fā)票又怎么做呢

郭老師 

08/12 16:37
可以的,借預(yù)付賬款貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款。

84784975 

08/12 17:03
嗯,老師我們支付貨款,供應(yīng)商給我們抹零了1塊錢(qián),就少付了一塊錢(qián)怎么做賬

郭老師 

08/12 17:13
借庫(kù)存商品
貸、銀行存款、
營(yíng)業(yè)外收入1

84784975 

08/12 17:18
老師,營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)科目寫(xiě)什么呢

郭老師 

08/12 17:23
營(yíng)業(yè)外收入寫(xiě)其他

84784975 

08/12 17:24
可以寫(xiě)抹零嗎,我怕后期又有抹零

郭老師 

08/12 17:28
可以的,可以這么做的。
