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跨越紅沖發(fā)票怎么做分錄?

84784962| 提問時間:08/13 16:01
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是當(dāng)年的還是以前年度的
08/13 16:03
84784962
08/13 16:31
就上個月的,當(dāng)年的
劉艷紅老師
08/13 16:36
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤- 應(yīng)交稅費(fèi)-
84784962
08/13 21:49
沖了原來的分錄不行嗎
劉艷紅老師
08/13 21:52
因為這個跨月了,如果沖當(dāng)月的,當(dāng)月沒有收入就是負(fù)數(shù)了
劉艷紅老師
08/13 21:53
你是以前月份的發(fā)票在當(dāng)月紅沖,不需要開正數(shù)發(fā)票,是吧
劉艷紅老師
08/13 21:58
當(dāng)月紅沖不需要開正數(shù)發(fā)票 借:應(yīng)收賬款- 貸:主營業(yè)務(wù)收入- 應(yīng)交稅費(fèi)- 如果是以前的年度分錄做賬了,紅沖就是用本年利潤
劉艷紅老師
08/13 21:58
如果是以前的月份分錄做錯了,紅沖就是用本年利潤
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