問題已解決
跨越紅沖發(fā)票怎么做分錄?



您好,是當(dāng)年的還是以前年度的
08/13 16:03

84784962 

08/13 16:31
就上個月的,當(dāng)年的

劉艷紅老師 

08/13 16:36
借:應(yīng)收賬款-
貸:本年利潤-
應(yīng)交稅費(fèi)-

84784962 

08/13 21:49
沖了原來的分錄不行嗎

劉艷紅老師 

08/13 21:52
因為這個跨月了,如果沖當(dāng)月的,當(dāng)月沒有收入就是負(fù)數(shù)了

劉艷紅老師 

08/13 21:53
你是以前月份的發(fā)票在當(dāng)月紅沖,不需要開正數(shù)發(fā)票,是吧

劉艷紅老師 

08/13 21:58
當(dāng)月紅沖不需要開正數(shù)發(fā)票
借:應(yīng)收賬款-
貸:主營業(yè)務(wù)收入-
應(yīng)交稅費(fèi)-
如果是以前的年度分錄做賬了,紅沖就是用本年利潤

劉艷紅老師 

08/13 21:58
如果是以前的月份分錄做錯了,紅沖就是用本年利潤
