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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好!計(jì)提工資和實(shí)發(fā)工資的差額記成了用庫(kù)存現(xiàn)金支付,比如計(jì)提工資是60000,實(shí)發(fā)工資59 000元,差額1000元,這1000元記入了庫(kù)存現(xiàn)金貸方,這樣是否合適?請(qǐng)賜教!謝謝!



你好,可以的,我們單位就這樣,很多要現(xiàn)金的比如臨時(shí)工
08/13 16:27

84784996 

08/13 16:45
我們沒有現(xiàn)金支付工資的,計(jì)提工資(應(yīng)發(fā)工資)和實(shí)發(fā)工資的差額就是個(gè)人社保和個(gè)稅,已記入其他應(yīng)收款借方貸方了。

暖暖老師 

08/13 16:46
那不可以,多的發(fā)不發(fā)你可以沖了

84784996 

08/14 10:34
好的,謝謝老師!

暖暖老師 

08/14 10:35
不客氣祝你工作順利
