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老師好!計(jì)提工資和實(shí)發(fā)工資的差額記成了用庫(kù)存現(xiàn)金支付,比如計(jì)提工資是60000,實(shí)發(fā)工資59 000元,差額1000元,這1000元記入了庫(kù)存現(xiàn)金貸方,這樣是否合適?請(qǐng)賜教!謝謝!

84784996| 提問時(shí)間:08/13 16:26
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,可以的,我們單位就這樣,很多要現(xiàn)金的比如臨時(shí)工
08/13 16:27
84784996
08/13 16:45
我們沒有現(xiàn)金支付工資的,計(jì)提工資(應(yīng)發(fā)工資)和實(shí)發(fā)工資的差額就是個(gè)人社保和個(gè)稅,已記入其他應(yīng)收款借方貸方了。
暖暖老師
08/13 16:46
那不可以,多的發(fā)不發(fā)你可以沖了
84784996
08/14 10:34
好的,謝謝老師!
暖暖老師
08/14 10:35
不客氣祝你工作順利
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