問題已解決
去年多申報交的增值稅今年退回,賬務怎么處理



去年計提增值稅錯誤,多沖了收入?
08/15 09:44

84785006 

08/15 09:47
去年有個進項紅沖票,稅務通知2024年4月月底報稅申報了,2024年5月申報發(fā)現(xiàn)紅沖票應該次月申報中,申報不了增值稅,稅務那邊 給解決把這張進項負數(shù)在2024年5月申報,相當于重復申報多交了2000元。2000元在2025年退回

家權(quán)老師 

08/15 09:56
借:銀行存款
貸:應交稅費-未交增值稅

84785006 

08/15 09:57
當時多交的增值稅涉及到了稅金及附加,城建稅這些呢

家權(quán)老師 

08/15 09:59
借:銀行存款
貸:應交稅費-未交增值稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-各附加稅費

84785006 

08/15 10:02
那之前多交的計提了稅金及附加,今年還要沖未分配利潤嗎

家權(quán)老師 

08/15 10:04
是的,那個要沖未分配利潤

84785006 

08/15 10:04
分錄怎么做

家權(quán)老師 

08/15 10:05
借:應交稅費-? -各附加稅費
貸:利潤分配-未分配利潤
