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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,建筑公司甲方把一部分款轉(zhuǎn)到農(nóng)民工專(zhuān)用賬戶,**方提供了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票和工資表,那我做賬的時(shí)候該怎么做呢



你好,你們是屬于哪一方呢
08/15 11:09

84785038 

08/15 11:16
我們是建筑公司

宋生老師 

08/15 11:18
你好,你們按給你的發(fā)票確認(rèn)成本就可以了。

84785038 

08/15 11:32
收到的發(fā)票確認(rèn)成本,那發(fā)工資的時(shí)候怎么做呢?

宋生老師 

08/15 11:33
你好,你們比如借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-XX項(xiàng)目人工費(fèi),貸應(yīng)付賬款
然后支付的時(shí)候沖減應(yīng)付賬款。

84785038 

08/15 11:34
發(fā)票金額和發(fā)工資金額必須保持一致嗎

宋生老師 

08/15 11:34
你好,是的,是需要一致的

84785038 

08/15 11:42
去年的賬是這樣做的,收到發(fā)票直接掛賬,發(fā)工資的時(shí)候借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)-xx項(xiàng)目 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款-xx農(nóng)民工專(zhuān)戶 現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢?

宋生老師 

08/15 11:42
你好,你有給他們申報(bào)工資個(gè)稅嗎

84785038 

08/15 11:45
沒(méi)有申報(bào)

宋生老師 

08/15 11:45
你好,沒(méi)有申報(bào)就應(yīng)該是應(yīng)付賬款。
你紅字沖減,然后重新做分錄

84785038 

08/15 11:47
跨年了可以直接紅沖重新做分錄嗎?

宋生老師 

08/15 11:48
你好,可以的,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題。

84785038 

08/15 11:53
和成本費(fèi)用沒(méi)關(guān)系的科目跨年了也都可以直接調(diào)是不是

宋生老師 

08/15 11:57
你好,是的。和損益類(lèi)無(wú)關(guān)的,就是這樣處理。

84785038 

08/15 11:58
用農(nóng)民工專(zhuān)戶發(fā)工資的時(shí)候付款申請(qǐng)單收款方怎么寫(xiě)呢

宋生老師 

08/15 12:00
你好,沒(méi)明白你意思。你是說(shuō)收到錢(qián)如何做分錄嗎

84785038 

08/15 12:05
我們建筑公司付款的時(shí)候需要**方提供個(gè)付款申請(qǐng)單我們才會(huì)付款,我的意思是申請(qǐng)發(fā)農(nóng)民工工資的時(shí)候付款申請(qǐng)單的收款人該怎么寫(xiě)呢

宋生老師 

08/15 12:07
你好,這個(gè)收款人寫(xiě)對(duì)方公司就行。
