問題已解決
老師你好,以前年度進(jìn)項轉(zhuǎn)出的增值稅如何做分錄



你好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
08/17 14:23

84785037 

08/17 14:27
借:應(yīng)收賬款,貸:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費

84785037 

08/17 14:28
這樣做合適嗎

84785037 

08/17 14:30
唉,上一次課堂老師指導(dǎo)的

小林老師 

08/17 14:32
你做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分錄,不是收入確認(rèn)分錄

小林老師 

08/17 14:32
你好,肯定是錯誤的

84785037 

08/17 14:32
知道了,謝謝

小林老師 

08/17 14:51
客氣,非常榮幸能夠給您支持
