問題已解決
有個客戶被稅務(wù)局查到有長期留抵,長期沒交增值稅,要求上月增值稅補交 3000,怎么改數(shù)據(jù)讓他能交稅?



您好,做進項轉(zhuǎn)出就可以了
08/20 12:08

84785000 

08/20 12:17
具體怎么操作?

劉艷紅老師 

08/20 12:18
主表第12欄
一般人進項轉(zhuǎn)出填主表第12欄中的“非應(yīng)稅項目用”欄

84785000 

08/20 12:25
更正申報么?

劉艷紅老師 

08/20 12:26
可以更正上期的,也可以在這期轉(zhuǎn)出,只要交了就可以

84785000 

08/20 12:33
12 ?沒有你說的那個 非應(yīng)稅項目

劉艷紅老師 

08/20 12:36
14有進項轉(zhuǎn)出,填這里就可以了,進項稅額轉(zhuǎn)出在申報表中應(yīng)該填在主表第14欄

84785000 

08/20 12:42
我大概要填多少錢能讓正好產(chǎn)生 3000 增值稅,難道要把所有留抵都轉(zhuǎn)出么?那轉(zhuǎn)出的留抵稅還能再轉(zhuǎn)回來用么?是不是 3000/0.13=23076.92308,37385.71-23076.92=14308.79(轉(zhuǎn)出 14308.79 就行了)

劉艷紅老師 

08/20 12:43
直接在14行這里填3000就可以了,

劉艷紅老師 

08/20 12:44
先把上月的轉(zhuǎn)出3000交了,其他的先暫時不管

84785000 

08/20 12:46
附表二填哪種情形的進項稅額轉(zhuǎn)出,我填其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出么?還是非正常損失

劉艷紅老師 

08/20 12:47
選其他就可以了,只要轉(zhuǎn)出就行
