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問題已解決

請問老師,8月份由小規(guī)模變成一般納稅人了,增值稅怎么報吶?

84784951| 提問時間:08/20 21:42
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84784951
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
老師,八月份是剛剛開超,應(yīng)該是從九月份開始變吧?
08/20 21:49
84784951
08/20 21:50
我問的是8月份還是小規(guī)模公司,但是是季報,九月份變一般納稅人了,7-8月和九月份報表都怎么報
84784951
08/20 22:02
老師,7-8月份和9月份分著報的話,報表在哪里找呀?稅務(wù)局會直接推送到首頁么?
84784951
08/20 22:03
8月份當(dāng)月開超的,是從下個月開始變一般納稅人,還是從八月份開始就是一般納稅人了吶
84784951
08/20 22:08
請問老師,小規(guī)模公司變成一般納稅人以后,如果開以前項目的發(fā)票,還能選1稅率的么?
84784951
08/20 22:21
老師,這里說可以吶
84784951
08/20 22:30
但是系統(tǒng)里遠不了1和3的稅率吶?
84784951
08/20 22:34
也就是以前申報的是未票收入,變成一般納稅人以后才能開1或3的么
84784951
08/20 22:42
老師,這個說的不是抵扣的事么?咱問的是小規(guī)模變一般納稅人以后,繼續(xù)開1或者3的稅率的問題
84784951
08/20 22:42
而且,小規(guī)模能轉(zhuǎn)一般納稅人,一般納稅人能轉(zhuǎn)小規(guī)模么?
84784951
08/20 22:47
這回明白了,謝謝老師
董孝彬老師
08/20 21:44
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
董孝彬老師
08/20 21:48
您好,8月份從小規(guī)模變成一般納稅人后,增值稅要按月申報,每月15號前完成,申報時先登錄電子稅務(wù)局,找到增值稅申報模塊,按系統(tǒng)提示填寫銷項稅額和進項稅額,計算方法是應(yīng)交增值稅銷項稅額-進項稅額,如果結(jié)果是正數(shù)就要交稅,負數(shù)就留到下期抵扣,記得要勾選抵扣進項發(fā)票,填完表核對無誤后提交申報,最后按時繳納稅款就行
董孝彬老師
08/20 21:57
?您好,你8月份還是小規(guī)模納稅人,按季度申報,所以7-8月的增值稅要在9月份按小規(guī)模納稅人的規(guī)定申報,使用小規(guī)模納稅人申報表,適用1%征收率;從9月份開始變成一般納稅人后,9月份的增值稅要單獨按月申報,使用一般納稅人申報表,計算銷項稅額-進項稅額,適用6%、9%或13%稅率,這樣7-8月和9月的報表是分開報的,別弄混了
董孝彬老師
08/20 22:06
?您好,7-8月份的小規(guī)模納稅人報表和9月份的一般納稅人報表都會在首頁的待辦事項或我要辦稅-稅費申報及繳納里顯示,稅務(wù)局會自動推送對應(yīng)期間的申報表,你只需要按提示分別填寫小規(guī)模納稅人和一般納稅人的申報表就行,如果沒看到可以主動在申報模塊里查找,找不到咨詢稅務(wù)大廳
董孝彬老師
08/20 22:17
?您好,小規(guī)模公司變成一般納稅人以后,如果開以前項目的發(fā)票,不能再選1%稅率了,必須按一般納稅人的稅率開票,一般是6%、9%或13%,因為納稅人身份變了,所有開票行為都要按新身份執(zhí)行,不管項目是什么時候的,所以之前的項目也要用新稅率開票
董孝彬老師
08/20 22:28
?您好,這個也是有道理,但有前提的,納稅義務(wù)發(fā)生時間在小規(guī)模納稅人期間:如果納稅義務(wù)發(fā)生在小規(guī)模納稅人期間,且當(dāng)時已按規(guī)定申報了增值稅收入,那么在轉(zhuǎn)為一般納稅人后,對于這部分業(yè)務(wù)補開發(fā)票時,仍可以按照小規(guī)模納稅人期間適用的1%或3%的征收率開具發(fā)票
董孝彬老師
08/20 22:31
您好,去稅務(wù) 大廳開,我們以前申報了,這些資料是要有的哦
董孝彬老師
08/20 22:38
?您好,是的,這些文件支持:《國家稅務(wù)總局關(guān)于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標(biāo)準等若干增值稅問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第18號)第三條規(guī)定,一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人后,自轉(zhuǎn)登記日的下期起,按照簡易計稅方法計算繳納增值稅;轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期仍按照一般納稅人的有關(guān)規(guī)定計算繳納增值稅。此外,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)第一條,“納稅人自辦理稅務(wù)登記至認定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。
董孝彬老師
08/20 22:45
?對對,我得改信息,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標(biāo)準等若干增值稅問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第18號)第七條規(guī)定,轉(zhuǎn)登記納稅人在一般納稅人期間發(fā)生的增值稅應(yīng)稅銷售行為,未開具增值稅發(fā)票需要補開的,應(yīng)當(dāng)按照原適用稅率或者征收率補開增值稅發(fā)票。這意味著,如果納稅義務(wù)發(fā)生在小規(guī)模納稅人期間,且當(dāng)時已按規(guī)定申報了增值稅收入,那么在轉(zhuǎn)為一般納稅人后,對于這部分業(yè)務(wù)補開發(fā)票時,仍可以按照小規(guī)模納稅人期間適用的1%或3%的征收率開具發(fā)票。 一般人幾乎不可能轉(zhuǎn)為小規(guī)模,就像人一樣,只能長大
董孝彬老師
08/20 22:48
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
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