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問題已解決

你好老師,我司和境外業(yè)務,合同里面有銷售硬件和技術服務這兩項,硬件交易是在境內(nèi),不報關出口,技術服務怎么界定跨境免稅?

84785013| 提問時間:08/26 13:12
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 跨境技術服務是否免稅取決于具體情況,但一般情況下,向境外單位提供的完全在境外消費的知識產(chǎn)權服務、鑒證咨詢服務和專業(yè)技術服務可以免征增值稅。如果您的公司開展的跨境業(yè)務符合相關規(guī)定,可以適用增值稅零稅率政策。 但需要注意,必須與境外單位簽訂跨境技術咨詢服務合同,并且技術咨詢服務的全部收入應從境外取得。
08/26 13:12
84785013
08/26 13:15
是技術服務和硬件 一起的合同,金額是總金額,硬件大陸交易就是內(nèi)銷了吧,繳納增值稅,采購的硬件進項可抵扣。技術服務我自己計算出金額,收匯后免稅申報?
小菲老師
08/26 13:16
同學,你好 根據(jù)你的說法,技術服務不符合跨境,不能免稅
84785013
08/26 13:17
就是無法單獨簽技術服務合同這樣就不能免稅了嗎?
84785013
08/26 13:18
跨境免稅服務要到電子稅務局合同備案的
小菲老師
08/26 13:27
同學,你好 是的。一般是要備案的
84785013
08/26 13:33
再請教一下跨境免稅,人不一定到現(xiàn)場吧,有時候線上服務
小菲老師
08/26 13:36
同學,你好 是可以的
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