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問題已解決

給境外客戶開了6%稅率服務(wù)費(fèi)發(fā)票了,如果進(jìn)填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,是不是申報增值稅時填在免稅收入行次,從正常收入里減去

84785024| 提問時間:08/29 08:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,跨境應(yīng)稅行為免稅的是零稅率,或者是免稅的才填寫。你這個已經(jīng)開了6%,這個屬于應(yīng)稅銷售額。
08/29 08:37
84785024
08/29 08:38
備案之后,開具免稅發(fā)票,申報免稅收入增值稅。以前的增值稅交就交了,不管他,是這樣嗎老師
84785024
08/29 08:39
客戶公司地址在境外,我們提供信息系統(tǒng)服務(wù),付我們服務(wù)費(fèi),,這進(jìn)行免稅備案操作,沒關(guān)系吧
郭老師
08/29 08:42
你好,你提供的這個屬于境外收入嗎?如果是境外收入的可以。
84785024
08/29 08:42
境外客戶委托國內(nèi)個人打的款
84785024
08/29 08:42
有代付證明
郭老師
08/29 08:46
可以 他不是看誰來打款,你看下你享受免稅或者是零稅率,這個屬于境外收入嗎?
84785024
08/29 08:46
客戶是境外公司,這代表是境外收入嗎
84785024
08/29 08:46
我還沒有填表跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告
郭老師
08/29 08:46
不是,和這個沒有關(guān)系。
84785024
08/29 08:47
境外收入具體指什么
郭老師
08/29 08:50
根據(jù)財稅法規(guī),跨境服務(wù)的收入是否屬于境外收入,需滿足以下關(guān)鍵條件: ?服務(wù)接收方為境外企業(yè)?:即付款方為國外公司(如GitHub、Google等)? ?服務(wù)地點(diǎn)或消費(fèi)行為發(fā)生在境外?:系統(tǒng)軟件需在國外實(shí)際使用,業(yè)務(wù)操作完全在境外進(jìn)行? ?同時滿足上述兩個條件,收入即可明確界定為境外收入?,從而享受跨境稅務(wù)優(yōu)惠政策
84785024
08/29 08:54
對于境外收入這個有沒有稅收文件,我去看看
郭老師
08/29 09:01
根據(jù)財稅〔2016〕36號文件第十三條規(guī)定, 下列情形不屬于在境內(nèi)銷售服務(wù)或者無形資產(chǎn): (一)境外單位或者個人向境內(nèi)單位或者個人銷售完全在境外發(fā)生的服務(wù)。 (二)境外單位或者個人向境內(nèi)單位或者個人銷售完全在境外使用的無形資產(chǎn)。 (三)境外單位或者個人向境內(nèi)單位或者個人出租完全在境外使用的有形動產(chǎn)。 (四)財政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。
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