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問題已解決

老師,我們是小微企業(yè),報(bào)24年稅務(wù)年報(bào)時(shí)利潤(rùn)是292萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都抵扣了成本都入賬了,現(xiàn)在稅務(wù)讓我們自查覺得我們收入做少了,我們確實(shí)是有很多收入沒有確認(rèn)在24年,因?yàn)槲覀兪歉献鞯?,付出了成本但收入沒有確認(rèn),因?yàn)椴恢揽钍裁磿r(shí)候能收回來,所以就沒有確認(rèn)收入,如果確認(rèn)完收入的話應(yīng)納稅所得額就超過300萬了,就要按25%繳納所得稅,補(bǔ)交的所得稅金額就很大,有沒有什么辦法可以少交所得稅???

84784972| 提問時(shí)間:08/29 21:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
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08/29 21:19
樸老師
08/29 21:21
利用小微企業(yè)優(yōu)惠 :若企業(yè)符合小型微利企業(yè)條件,即從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元,那么2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 ?檢查成本費(fèi)用扣除:梳理企業(yè)成本費(fèi)用,確保所有合理支出都已入賬并稅前扣除,如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等,同時(shí)確認(rèn)是否有符合條件的研發(fā)費(fèi)用可加計(jì)扣除。 ?考慮固定資產(chǎn)扣除:若企業(yè)2024年有新購置的單位價(jià)值在500萬元以下的設(shè)備、器具,可選擇一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用扣除,減少應(yīng)納稅所得額。 ?合規(guī)進(jìn)行捐贈(zèng):企業(yè)通過公益性社會(huì)組織或縣級(jí)以上人民政府及其部門進(jìn)行的公益捐贈(zèng),在年度利潤(rùn)總額12%以內(nèi)的部分,可在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。
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