問題已解決
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?



同學您好,其他應付貸方余額為應付,其他應收借方為應收,應收大于應付最終為應收,應付大于應收,為應付。有點繞口令了,所謂的相同客戶又是供應商對沖的意思,
09/03 00:31

84785001 

09/03 00:34
怎么調(diào)表

趙秋金老師 

09/03 00:39
表格中把所有數(shù)都放在其他應付試一試呢

84785001 

09/03 00:42
直接把資產(chǎn)負債表里的,其它應收的負數(shù)和其它應付的正數(shù)相加,是負數(shù)就放在其它應付。是正數(shù)就放在其它應收?

趙秋金老師 

09/03 00:43
其他應收的負數(shù)是其他應付,所以這倆累加,把其他應收看成正數(shù),累加后放在其他應付科目試一試

84785001 

09/03 00:46
那就是直接把負數(shù)看成其它應付。和其它應付的數(shù)直接相加就行一起放在其它應付就行。

趙秋金老師 

09/03 11:52
是的,同學,您試試,報表平不平

84785001 

09/03 11:52
填表不調(diào)賬可以的吧?

84785001 

09/03 11:52
如果不平怎么辦
