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問題已解決

老師,如果有付款,沒有拿到票,怎么辦?

84784951| 提問時間:09/05 12:26
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速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,先掛往來,收到發(fā)票再沖賬
09/05 12:28
84784951
09/05 13:00
我直接借費用了,去年的了,我都忘了咋回事了。先掛往來怎么記?借啥貸啥
劉艷紅老師
09/05 13:03
你入費用,匯算清繳也沒調(diào)增嗎?
84784951
09/05 13:06
沒有啊,嗚
劉艷紅老師
09/05 13:09
那你現(xiàn)在調(diào)下賬吧,一正一負沖平
84784951
09/05 13:11
把這筆調(diào)成負數(shù)?然后再咋記
劉艷紅老師
09/05 13:14
然后再做正數(shù)就可以
84784951
09/05 13:15
是,正數(shù)的,再咋記?
劉艷紅老師
09/05 13:17
借:其他應付款 貸:利潤分配-未分配 再做相反的分錄就可以
84784951
09/05 13:31
假如不是去年的,是今年的,付款沒收到票咋弄
劉艷紅老師
09/05 13:33
暫估入賬,收到發(fā)票直接沖賬,一樣的處理
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