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問(wèn)題已解決

老師,以前月份已抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)票有問(wèn)題需要紅沖重新開(kāi)具,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣過(guò)了,增值稅也交過(guò)了,如果紅沖的話,在增值稅這方面會(huì)哪些問(wèn)題需要改?在做賬方面怎么做呢?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:09/08 14:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
09/08 14:18
84784976
09/08 14:24
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,之前交的增值稅不就少了嗎?對(duì)之前報(bào)的增值稅有影響嗎?還是說(shuō),這個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候按銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=應(yīng)交增值稅額,其他的不做操作了是嗎?
家權(quán)老師
09/08 14:25
不影響以前月份的,只沖減做賬當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅
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