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問題已解決

一般納稅人。進(jìn)項(xiàng)票紅沖及留抵減增值稅 問題。 第一個問題。4月份紅沖了一張已經(jīng)抵扣增值稅的進(jìn)項(xiàng)票。紅沖的發(fā)票我需要如何做分錄?

84785032| 提問時間:06/17 15:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個要看你當(dāng)時拿到進(jìn)項(xiàng)票的時候如何做的分錄。
06/17 15:46
84785032
06/17 16:03
那就是我直接紅沖當(dāng)時那份發(fā)票就可以了?不是說還要做一個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
宋生老師
06/17 16:04
你好,你紅字和做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,性質(zhì)是一樣的。
84785032
06/17 16:19
增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅。 增值稅留抵稅額 803.00 元 抵減欠繳稅額 792.30 元,抵減滯納金 10.70 元 這個應(yīng)如何做會計(jì)分錄啊?
宋生老師
06/17 16:22
你好,你們留底稅額有單獨(dú)做一個科目嗎
84785032
06/17 18:47
沒有,是需要增加一個嗎?新開辦企業(yè)
宋生老師
06/17 19:06
你好,是的,最好是寫個。這樣好對應(yīng)理解。
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